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Sólidos resultados trimestrales de Air Canada

Air Canada presentó su informe financiero para el segundo trimestre de 2024, revelando unos sólidos resultados pero una revisión de sus previsiones para todo el año debido a las cambiantes condiciones del mercado. La aerolínea registró unos ingresos de explotación de 5.500 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 914 millones de dólares, lo que supone un margen del 16,6%.

A pesar de ello, los resultados no cumplieron las expectativas internas de la empresa. Air Canada generó 1.500 millones de dólares de flujo de caja libre en lo que va de año y registró mejoras en la puntualidad, junto con el reconocimiento en los premios Skytrax World Airline Awards.

De cara al futuro, la compañía tiene previsto mejorar su flota con la entrega de aviones A220 y Boeing 737 MAX alquilados, mientras que el A321XLR está previsto para 2025.

Sin embargo, retos como el aumento de los gastos operativos, principalmente por el crecimiento de la capacidad y el aumento de los costes de combustible y mano de obra, han provocado una perspectiva cautelosa.

Principales datos

Los ingresos de explotación alcanzaron los 5.500 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de 914 millones de dólares.

El flujo de caja libre en lo que va de año asciende a 1.500 millones de dólares.

La puntualidad ha mejorado y la aerolínea ha ganado varios premios Skytrax.

Se revisan las previsiones para todo el año debido a los cambios en las condiciones del mercado, la concentración en los mercados internacionales y el desplazamiento de la capacidad de Europa al Pacífico.

Los ingresos de carga aumentaron, pero la debilidad de los rendimientos puede persistir hasta el tercer trimestre de 2024.

Aumento de los gastos de explotación debido al crecimiento de la capacidad, el combustible y los costes laborales.

Ampliación de la flota con los A220 restantes y Boeing 737 MAX adicionales alquilados; el A321XLR se incorporará en 2025.

Aumento de capacidad previsto entre el 5,5% y el 6,5% en 2024.

EBITDA ajustado previsto entre 3.100 y 3.400 millones de dólares para el año.

Es probable que el CASM ajustado aumente entre un 2,5% y un 3,5% interanual.

Centrados en la construcción de una flota moderna, la inversión en empleados, la excelencia de los clientes, el mantenimiento de un balance sólido y la generación de un flujo de caja libre fiable.

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